一、部门基本情况
(一)部门职能
1、贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策;牵头拟订并组织实施全省社会工作规划和重大政策,协调相关部门起草社会工作方面的地方性法规、规章草案,研究社会工作重大问题并提出政策建议。
2、统筹指导和综合协调全省开展社会工作,督促检查社会体制改革和社会工作规划、政策、重点任务等工作落实情况,建立健全社会建设和管理绩效评估体系。
3、参与拟订教育、民政、司法、劳动就业、文化、卫生等政策,统筹推进扩大公共服务、保障和改善民生,协调构建综合性社会救助体系。
4、负责推进和创新群众工作,协调建立健全群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障机制。
5、配合推进社会领域党建工作,统筹加强社会公德和社会诚信建设。
6、研究推动社会建设和管理体制改革创新,参与拟订社区治理、社会组织培育和发展、社会工作队伍建设等政策并协调实施;协调构建社会治安防控、流动人口和特殊人群管理服务、虚拟社会管理等体系。
7、承担省委、省政府和中央有关部门交办的其他事项。
(二)人员构成及机构设置情况
省社会工作委员会行政编制28名;后勤服务人员编3名。无下属二级单位。
(三)决算年度的主要工作任务
2016年,根据省委工作部署,省社工委与省委政法委进行机构整合,省社工委部分职能融入省委政法委职能管理,年度工作主要是牵头组织有关社会工作政策的研究制定,加强社会矛盾治理,参与社会综合治安治理,稳步推进社会体制改革,以及落实省委省政府临时交办的工作任务。
二、收入决算说明
2016年收入决算1198.36万元,为全额财政拨款收入,同比2015年下降260.34万元,降幅17.85%。其中基本支出收入631.36万元,同比2015年减少60.74万元,降幅8.78%,主要为办公经费支出的节约;项目收入567万元,同比2015年减少195.46万元,降幅25.63%,原因为:省财政厅根据我委资金使用情况,调减了部分专项资金。
三、支出决算说明
2016年支出决算1421.14 万元,同比2015年增加420.65万元,增幅42.05%。其中基本支出1421.14万元,同比2015年增加155.64万元,增幅26.80%,主要为人员经费支出的增加;项目支出419.66万元,同比2015年增加265.01万元, 增幅63.15%,原因为因机构合并,职能增加,新增了专项工作任务,相应增加了专项经费的使用。
四、“三公经费”支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出9.80万元,同比2015年下降20.73万元,降幅67.90%,其中:
1.无因公出国(境)费支出,与2015年相同。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.86万元,其中公务用车购置费支出0原,运行维护支出7.86万元,同比2015年下降20.99万元,降幅72.76%;与年初预算相比下降19.14万元,降幅70.88%。主要原因为因公务用车改革,封存了部分车辆,降低了公车使用费用。本年度单位公务用车保有量6辆(其中4量根据公车改革规定已封存待拍卖),为一般公共用车。
3.公务接待费支出1.94万元,比2015年略增加0.26万元,增幅15.47%;与年初预算相比下降13.06万元,降幅87.07%。主要根据中央相关规定精神,励行勤俭节约,严控接待费支出。其中公务接待批次19次,国内公务接待人次96人。
五、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出46.19万元,同比2015年减少3.06万元,减幅6.21%。
六、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额168.53万元,其中:政府采购货物支出53.01万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出115.52万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,全为一般公务用车,其中4辆根据公车改革规定已封存待拍卖,目前使用2辆。
八、专业名词解释
财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公经费”:纳入省财政预决算管理的“三公经费”,是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。