一、部门基本情况
(一) 部门职能
1、贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策;牵头拟订并组织实施全省社会工作规划和重大政策,协调相关部门起草社会工作方面的地方性法规、规章草案,研究社会工作重大问题并提出政策建议。
2、统筹指导和综合协调全省开展社会工作,督促检查社会体制改革和社会工作规划、政策、重点任务等工作落实情况,建立健全社会建设和管理绩效评估体系。
3、参与拟订教育、民政、司法、劳动就业、文化、卫生等政策,统筹推进扩大公共服务、保障和改善民生,协调构建综合性社会救助体系。
4、负责推进和创新群众工作,协调建立健全群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障机制。
5、配合推进社会领域党建工作,统筹加强社会公德和社会诚信建设。
6、研究推动社会建设和管理体制改革创新,参与拟订社区治理、社会组织培育和发展、社会工作队伍建设等政策并协调实施;协调构建社会治安防控、流动人口和特殊人群管理服务、虚拟社会管理等体系。
7、承担省委、省政府和中央有关部门交办的其他事项。
(二) 人员构成及机构设置情况
省社会工作委员会行政编制28名;后勤服务人员3名。内设4个处室:办公室、社会建设指导处、公共服务促进处、社会组织处。
(三) 决算年度的主要工作任务
一是统筹全省社会体制改革;二是加强对社会组织的培育管理;三是完善基层社会治理体系建设;四是组织筹办“南粤幸福活动周”;五是抓好各项专项工作:如建立完善信访案件终结后的社会管理机制等工作。六是抓好对口扶贫工作。
二、收入决算说明
2015年收入决算1458.70万元,为全额财政拨款收入,同比2014年下降726.28万元,降幅33.24%。其中基本收入692.10万元,同比2014年增加192.72万元,增幅38.95%,主要为人员经费的增加;项目收入766.60万元,同比2014年减少923.50万元,降幅54.64%,原因为:因机构职能改变,专项业务未能正常开展,减少了专项资金的申请使用。
三、支出决算说明
2015年支出决算1000.49 万元,同比2014年下降805.61万元,降幅44.6%。其中基本支出580.83万元,同比2014年增加60.67万元,增幅11.85%,主要为人员经费支出的增加;项目支出419.66万元,同比2014年减少874.56万元,降幅67.57%,原因为因机构职能改变,专项业务未能正常开展,减少了专项经费的使用。主要支出项目有省社工委办公用房租金195万元,省社工委网站及办公信息化建设维护费85万元,省社工委专项经费42.38万元,社会管理咨询工作专项经费35.77万元,社会建设工作专项资金29.56万元,落实省委社会管理专项任务经费24.30万元,省社工委工作专项经费4.26万元,社工委系统干部培训和哲学社科规划项目1.83万元,社会管理咨询费1.20万元,网络建设与维护费0.37万元。项目支出执行率偏低的主要原因也是因为机构职能改变,专项业务未能正常开展。
四、“三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出30.53万元,同比上年下降11.66万元,降幅27.64%,其中:
1.无因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出28.85万元,其中公务用车购置费支出0原,运行维护支出28.85万元。本年度单位公务用车保有量6辆,为一般公共用车,平均每辆运行费4.81万元,比去年略有下降。
3.公务接待费支出1.68万元,同比去年下降62.58%。其中公务接待批次3次,国内公务接待人次47人。